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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho
Número do empenho: 10760 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 240,00
2.00 Troca de pneu Carregador 90,00 180,00
4.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 160,00
2.00 Conserto de pneu Carregador 90,00 180,00
2.00 Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº218,188 E 54 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº218,188 E 54 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. 910,00
13/08/2024 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº218,188 E 54 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 910,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 10760/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.