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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10839 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 855/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1092/2024. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 855/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1092/2024. 200,00
13/08/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 855/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1092/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 794 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. 200,00
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010839/2024 MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI - 30286 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.