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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEMAR SAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 10851 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7046033115056828 CFE.MEMORANDO INTERNO 1167/2024. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7046033115056828 CFE.MEMORANDO INTERNO 1167/2024. 850,00
30/07/2024 VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7046033115056828 CFE.MEMORANDO INTERNO 1167/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 850,00
05/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7046033115056828 CFE.MEMORANDO INTERNO 1167/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 756,50
05/08/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 10851/2024 93,50
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 30/07/2024 93,50 5489/2024 Lançada
TOTAL   93,50