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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10871 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Página inteira em página ímpar interna - colorido 1.420,00 4.260,00
1.00 Página inteira em página par interna - colorido 1.440,00 1.440,00
3.00 Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 19 DE JULHO; 26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 125/2024. 621,00 1.863,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 19 DE JULHO; 26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 125/2024. 7.563,00
TOTAL 7.563,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.563,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.