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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10892 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E ROÇADA NA AVENIDA GOIANÉSIA E CANTEIROS DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 568/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022. 16,71 1.503,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E ROÇADA NA AVENIDA GOIANÉSIA E CANTEIROS DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 568/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022. 1.503,90
14/08/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E ROÇADA NA AVENIDA GOIANÉSIA E CANTEIROS DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 568/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 651 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.503,90
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10892/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 1.503,90
TOTAL 1.503,90 1.503,90 1.503,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.