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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072

Dados do Empenho
Número do empenho: 10904 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.75 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E PEÇAS DIVERSS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 558/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020. 80,00 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E PEÇAS DIVERSS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 558/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020. 1.740,00
06/08/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E PEÇAS DIVERSS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 558/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.740,00
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010904/2024 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 1.740,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.