Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
Número do empenho: | 10911 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO VARAL SOLIDÁRIO, VEICULAÇÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO, CFE MEMORANDO SATSH 368/2024 E TERMO DE CREDENCIAM | 41,50 | 830,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/07/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO VARAL SOLIDÁRIO, VEICULAÇÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO, CFE MEMORANDO SATSH 368/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023. | 830,00 | ||
05/08/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO VARAL SOLIDÁRIO, VEICULAÇÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO, CFE MEMORANDO SATSH 368/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023. LIQUIDADO CFME NF 034/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 830,00 | ||
16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10911/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 | 830,00 | ||
TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |