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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000

Dados do Empenho
Número do empenho: 10911 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO VARAL SOLIDÁRIO, VEICULAÇÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO, CFE MEMORANDO SATSH 368/2024 E TERMO DE CREDENCIAM 41,50 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO VARAL SOLIDÁRIO, VEICULAÇÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO, CFE MEMORANDO SATSH 368/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023. 830,00
05/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO VARAL SOLIDÁRIO, VEICULAÇÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO, CFE MEMORANDO SATSH 368/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023. LIQUIDADO CFME NF 034/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 830,00
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10911/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.