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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJ BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10974 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 47-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099-2023 E MEMORANDO STASH 015/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2024 0,00 5.231,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 47-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099-2023 E MEMORANDO STASH 015/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2024 5.231,10
01/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 47-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099-2023 E MEMORANDO STASH 015/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 5.231,10
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10974/2024 LJ BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI - 25093 5.231,10
TOTAL 5.231,10 5.231,10 5.231,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.