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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SESC ADM REG NO ESTADO DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10987 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 102 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E EXECUTAR A PROGRMAÇÃO DA 5ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ - FELIBI E O 6º ENCONTRO DE LITERATURA DE IBIRUBÁ, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119-2024. 65.345,00 65.345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E EXECUTAR A PROGRMAÇÃO DA 5ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ - FELIBI E O 6º ENCONTRO DE LITERATURA DE IBIRUBÁ, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119-2024. 65.345,00
22/08/2024 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E EXECUTAR A PROGRMAÇÃO DA 5ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ - FELIBI E O 6º ENCONTRO DE LITERATURA DE IBIRUBÁ, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1057 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO FERNANDA SERVIERI. 65.345,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010987/2024 SESC ADM REG NO ESTADO DO RS - 5125 65.345,00
TOTAL 65.345,00 65.345,00 65.345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.