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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSANA GRIEP CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11002 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REGIÃO DA AMM EM SANTO ANGELO/RS DIA 07 E 08/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 455/2024. 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REGIÃO DA AMM EM SANTO ANGELO/RS DIA 07 E 08/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 455/2024. 630,00
06/08/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REGIÃO DA AMM EM SANTO ANGELO/RS DIA 07 E 08/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 455/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 630,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011002/2024 CASSANA GRIEP CASTRO - 31829 630,00
28/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ DO DIA 07/08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -42,00
28/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ DO DIA 07/08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -42,00
28/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ DO DIA 07/08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -42,00
TOTAL 588,00 588,00 588,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.