Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
Número do empenho: | 11006 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20). OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 119,90 | 119,90 |
1.00 | FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700.0005.2863.1602, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 320,00 | 320,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/08/2024 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20). OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700.0005.2863.1602, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 439,90 | ||
06/08/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1412 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI. | 439,90 | ||
08/08/2024 | ESTRONO DE LIQUIDAÇÃO CFE DANFE | -0,90 | ||
08/08/2024 | ESTORNO DE EMPENHO CFE DOCUMENTO FISCAL ENVIADO | -0,90 | ||
14/08/2024 | Pagamento de Empenho 11006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 439,00 | ||
TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |