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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11014 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
133.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 06/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 912/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023. 5,89 783,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 06/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 912/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023. 783,37
12/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 06/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 912/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 783,37
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 738,72
15/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11014/2024 18,80
15/08/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11014/2024 25,85
TOTAL 783,37 783,37 783,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/08/2024 18,80 5811/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 12/08/2024 25,85 5811/2024 Lançada
TOTAL   44,65