Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
Número do empenho: | 11029 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20). OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 119,90 | 119,90 |
1.00 | FMS - LENTE BIFOCAL ULTEX ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. 0.00 A +2.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006453229905, CFE MEMORANDO SS/AB 1245/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 300,00 | 300,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/08/2024 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20). OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE BIFOCAL ULTEX ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. 0.00 A +2.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006453229905, CFE MEMORANDO SS/AB 1245/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 419,90 | ||
07/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006453229905, CFE MEMORANDO SS/AB 1245/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1450 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI. | 419,90 | ||
14/08/2024 | Pagamento de Empenho 11029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 419,90 | ||
TOTAL | 419,90 | 419,90 | 419,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |