Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
Número do empenho: | 11033 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 125,00 | 125,00 |
1.00 | FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702603288170545, CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 320,00 | 320,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/08/2024 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702603288170545, CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 445,00 | ||
07/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702603288170545, CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1430 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI | 445,00 | ||
14/08/2024 | Pagamento de Empenho 11033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,00 | ||
TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |