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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho
Número do empenho: 11044 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5440.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS DA COHABI, NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD 591/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2024. 0,47 2.556,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS DA COHABI, NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD 591/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2024. 2.556,80
12/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS DA COHABI, NO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD 591/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 2.556,80
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11044/2024 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115 2.556,80
TOTAL 2.556,80 2.556,80 2.556,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.