Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
Número do empenho: | 11125 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.54 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 DEGRAU PARA USO NO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, PARA OS USUÁRIOS IDOSOS DESSE TRANSPORTE GARANTIREM A SEGURANÇA AO SUBIREM E DESCEREM DO VEÍCULO, CFE MEMORANDO STASH 437/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO | 250,00 | 385,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/08/2024 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 DEGRAU PARA USO NO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, PARA OS USUÁRIOS IDOSOS DESSE TRANSPORTE GARANTIREM A SEGURANÇA AO SUBIREM E DESCEREM DO VEÍCULO, CFE MEMORANDO STASH 437/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10976/2024. | 385,00 | ||
30/08/2024 | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 DEGRAU PARA USO NO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, PARA OS USUÁRIOS IDOSOS DESSE TRANSPORTE GARANTIREM A SEGURANÇA AO SUBIREM E DESCEREM DO VEÍCULO, CFE MEMORANDO STASH 437/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2461 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 385,00 | ||
03/09/2024 | Pagamento de Empenho 11125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,00 | ||
TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |