O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11125 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.54 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 DEGRAU PARA USO NO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, PARA OS USUÁRIOS IDOSOS DESSE TRANSPORTE GARANTIREM A SEGURANÇA AO SUBIREM E DESCEREM DO VEÍCULO, CFE MEMORANDO STASH 437/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 250,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 DEGRAU PARA USO NO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, PARA OS USUÁRIOS IDOSOS DESSE TRANSPORTE GARANTIREM A SEGURANÇA AO SUBIREM E DESCEREM DO VEÍCULO, CFE MEMORANDO STASH 437/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10976/2024. 385,00
TOTAL 385,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 385,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.