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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 11134 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, DIVISA SANTA CLARA, LINHA 2, BOA VISTA E PONTE DA VÁRZEA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. 111,00 11.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, DIVISA SANTA CLARA, LINHA 2, BOA VISTA E PONTE DA VÁRZEA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. 11.100,00
12/08/2024 Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, DIVISA SANTA CLARA, LINHA 2, BOA VISTA E PONTE DA VÁRZEA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1843 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 11.100,00
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11134/2024 JOSEANE TESCK - 5228 11.100,00
TOTAL 11.100,00 11.100,00 11.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.