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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11149 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 gandola operacional com bordado 230,00 920,00
6.00 calça operacional 164,00 984,00
12.00 CAMISETA - camiseta com bordado frente esq. 38,00 456,00
5.00 sutache 22,00 110,00
6.00 boné com bordado frente VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFROMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. 36,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 gandola operacional com bordado calça operacional CAMISETA - camiseta com bordado frente esq. sutache boné com bordado frente VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFROMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. 2.686,00
17/09/2024 gandola operacional com bordado calça operacional CAMISETA - camiseta com bordado frente esq. sutache boné com bordado frente VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFROMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4038 ANEXA E ATESTADA PELO 1ºSGTO RICARDO GASTRING. 2.686,00
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011149/2024 ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME - 25534 2.686,00
TOTAL 2.686,00 2.686,00 2.686,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.