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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11161 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R 15 (ITEM 22) DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 226 PLACA SGD 4A62, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2024, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170-2024. 286,41 1.145,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R 15 (ITEM 22) DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 226 PLACA SGD 4A62, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2024, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170-2024. 1.145,64
30/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R 15 (ITEM 22) DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 226 PLACA SGD 4A62, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2024, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4655 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI. 1.145,64
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R 15 (ITEM 22) DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 226 PLACA SGD 4A62, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2024, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4655 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI. 1.131,90
04/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11161/2024 13,74
TOTAL 1.145,64 1.145,64 1.145,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/08/2024 13,74 6319/2024 Lançada
TOTAL   13,74