Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11162
Data de lançamento:
09/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1248/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
18.909,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1248/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
18.909,64
09/08/2024
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1248/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA 08/2024 EM ANEXO E UTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
18.909,64
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1248/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA 08/2024 EM ANEXO E UTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
18.626,00
15/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11162/2024
283,64
TOTAL
18.909,64
18.909,64
18.909,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.