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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REOBOTE ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11170 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022.EMP.COMP. AO Nº 232/2024. 0,00 13.358,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022.EMP.COMP. AO Nº 232/2024. 13.358,62
09/08/2024 VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022.EMP.COMP. AO Nº 232/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO LUIS CARLOS ROTHER. 13.358,62
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011170/2024 REOBOTE ENGENHARIA EIRELI - 27411 13.358,62
TOTAL 13.358,62 13.358,62 13.358,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.