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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11198 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA LISA 5/8 1,45 2,90
1.00 PORCA NYLON MA 16MM 4,00 4,00
1.00 PARAFUSO AÇO 10,9MA 16X130 18,00 18,00
1.00 PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm 18,00 18,00
3.00 CORREIA C-210 250,61 751,83
1.00 PARAFUSO 26,25 26,25
2.00 ARRUELA PARA RODA 1P. X4,75 8,00 16,00
2.00 ARRUELA LISA ZB A-24 4,50 9,00
1.00 LUBRIFICACAO WD 40 50,00 50,00
2.00 PARAFUSO AÇO 10.9 MA 10X30 2,40 4,80
1.00 RETENTOR 55,00 55,00
6.00 PARAFUSO AÇO 8,8MM 12X30 2,70 16,20
12.00 PARAFUSO AÇO 8,8MM 8X30 1,40 16,80
2.00 PARAFUSO AÇO 8,8 NF B 3/8X1 1/4 1,90 3,80
12.00 arruela lisa 5/16 x1,5 0,60 7,20
2.00 CORREIA A-095 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA SCERETARIA DE OBRAS FROTA 053, CFE MEMORANDO SO 136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1137/2024. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 ARRUELA LISA 5/8 PORCA NYLON MA 16MM PARAFUSO AÇO 10,9MA 16X130 PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm CORREIA C-210 PARAFUSO ARRUELA PARA RODA 1P. X4,75 ARRUELA LISA ZB A-24 LUBRIFICACAO WD 40 PARAFUSO AÇO 10.9 MA 10X30 RETENTOR PARAFUSO AÇO 8,8MM 12X30 PARAFUSO AÇO 8,8MM 8X30 PARAFUSO AÇO 8,8 NF B 3/8X1 1/4 ARRUELA LISA ESTREIRA 8,4X17 arruela lisa 5/16 x1,5 CORREIA A-095 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA SCERETARIA DE OBRAS FROTA 053, CFE MEMORANDO SO 136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1137/2024. 1.070,28
16/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA SCERETARIA DE OBRAS FROTA 053 . LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 107.927 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.070,28
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011198/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 1.070,28
TOTAL 1.070,28 1.070,28 1.070,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.