Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
Número do empenho: | 11198 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | ARRUELA LISA 5/8 | 1,45 | 2,90 |
1.00 | PORCA NYLON MA 16MM | 4,00 | 4,00 |
1.00 | PARAFUSO AÇO 10,9MA 16X130 | 18,00 | 18,00 |
1.00 | PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm | 18,00 | 18,00 |
3.00 | CORREIA C-210 | 250,61 | 751,83 |
1.00 | PARAFUSO | 26,25 | 26,25 |
2.00 | ARRUELA PARA RODA 1P. X4,75 | 8,00 | 16,00 |
2.00 | ARRUELA LISA ZB A-24 | 4,50 | 9,00 |
1.00 | LUBRIFICACAO WD 40 | 50,00 | 50,00 |
2.00 | PARAFUSO AÇO 10.9 MA 10X30 | 2,40 | 4,80 |
1.00 | RETENTOR | 55,00 | 55,00 |
6.00 | PARAFUSO AÇO 8,8MM 12X30 | 2,70 | 16,20 |
12.00 | PARAFUSO AÇO 8,8MM 8X30 | 1,40 | 16,80 |
2.00 | PARAFUSO AÇO 8,8 NF B 3/8X1 1/4 | 1,90 | 3,80 |
12.00 | arruela lisa 5/16 x1,5 | 0,60 | 7,20 |
2.00 | CORREIA A-095 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA SCERETARIA DE OBRAS FROTA 053, CFE MEMORANDO SO 136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1137/2024. | 35,00 | 70,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/08/2024 | ARRUELA LISA 5/8 PORCA NYLON MA 16MM PARAFUSO AÇO 10,9MA 16X130 PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm CORREIA C-210 PARAFUSO ARRUELA PARA RODA 1P. X4,75 ARRUELA LISA ZB A-24 LUBRIFICACAO WD 40 PARAFUSO AÇO 10.9 MA 10X30 RETENTOR PARAFUSO AÇO 8,8MM 12X30 PARAFUSO AÇO 8,8MM 8X30 PARAFUSO AÇO 8,8 NF B 3/8X1 1/4 ARRUELA LISA ESTREIRA 8,4X17 arruela lisa 5/16 x1,5 CORREIA A-095 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA SCERETARIA DE OBRAS FROTA 053, CFE MEMORANDO SO 136/2024 E ORDEM DE COMPRA 1137/2024. | 1.070,28 | ||
16/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA SCERETARIA DE OBRAS FROTA 053 . LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 107.927 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.070,28 | ||
20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011198/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.070,28 | ||
TOTAL | 1.070,28 | 1.070,28 | 1.070,28 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |