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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GISEANE CONTERNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11215 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO DIA 16/08/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1269/2024. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO DIA 16/08/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1269/2024. 210,00
12/08/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO DIA 16/08/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1269/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 210,00
22/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11215/2024 GISEANE CONTERNO - 22055 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.