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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11225 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE ITAQUI/RS COM SAÍDA DIA 14/08/2024 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 16/08/2024 ÁS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 615/2024. 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE ITAQUI/RS COM SAÍDA DIA 14/08/2024 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 16/08/2024 ÁS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 615/2024. 1.050,00
13/08/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE ITAQUI/RS COM SAÍDA DIA 14/08/2024 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 16/08/2024 ÁS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 615/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.050,00
13/08/2024 Pagamento de Empenho 11225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
28/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 15/08, PERNOITE 15-16/08, CAFÉ+ALMOÇO+JANTA 16/08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -504,00
28/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 15/08, PERNOITE 15-16/08, CAFÉ+ALMOÇO+JANTA 16/08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -504,00
28/08/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 15/08, PERNOITE 15-16/08, CAFÉ+ALMOÇO+JANTA 16/08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -504,00
TOTAL 546,00 546,00 546,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.