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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11230 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 10 DE AGOSTO, DAS 19:00 HRS ATÉ ÀS 23:00 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A QUINTA RODADA DA SÉRIE PRATA ADULTO 44,50 1.068,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 10 DE AGOSTO, DAS 19:00 HRS ATÉ ÀS 23:00 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A QUINTA RODADA DA SÉRIE PRATA ADULTO DE FUTSAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024 E MEMORANDO SECTD 067/2024. 1.068,00
14/08/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 10 DE AGOSTO, DAS 19:00 HRS ATÉ ÀS 23:00 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A QUINTA RODADA DA SÉRIE PRATA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GULARTE. 1.068,00
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11230/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,52
20/08/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11230/2024 117,48
TOTAL 1.068,00 1.068,00 1.068,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 14/08/2024 117,48 5876/2024 Lançada
TOTAL   117,48