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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11247 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 150 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NAS PEDREIRAS DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE DFD SO Nº 583/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024, PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO. 325,00 48.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 150 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NAS PEDREIRAS DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE DFD SO Nº 583/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024, PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO. 48.750,00
20/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 150 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NAS PEDREIRAS DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE DFD SO Nº 583/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024, PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 605 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 48.750,00
22/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 150 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NAS PEDREIRAS DE LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE DFD SO Nº 583/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024, PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 605 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 46.804,87
22/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11247/2024 1.945,13
TOTAL 48.750,00 48.750,00 48.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/08/2024 1.945,13 5993/2024 Lançada
TOTAL   1.945,13