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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11251 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 44 HORAS DE SERVIÇO DE RETROESCAVEDIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 3, RINCÃO SECO, SÃO ROQUE, VÁRZEA E ALFREDO BRENNER, CFE. DFD SO Nº 584/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023. 0,00 9.753,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 VALOR REFERENTE 44 HORAS DE SERVIÇO DE RETROESCAVEDIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 3, RINCÃO SECO, SÃO ROQUE, VÁRZEA E ALFREDO BRENNER, CFE. DFD SO Nº 584/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023. 9.753,48
16/08/2024 VALOR REFERENTE 44 HORAS DE SERVIÇO DE RETROESCAVEDIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 3, RINCÃO SECO, SÃO ROQUE, VÁRZEA E ALFREDO BRENNER, CFE. DFD SO Nº 584/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 9.753,48
22/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11251/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.309,70
22/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11251/2024 443,78
TOTAL 9.753,48 9.753,48 9.753,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/08/2024 443,78 5892/2024 Lançada
TOTAL   443,78