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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11254 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 6, ARROIO GRANDE E TRAVESSÃO MELLO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 439 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 546/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 11.414,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 6, ARROIO GRANDE E TRAVESSÃO MELLO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 439 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 546/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 11.414,00
20/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 6, ARROIO GRANDE E TRAVESSÃO MELLO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 439 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 546/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 11.414,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 11254/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.414,00
TOTAL 11.414,00 11.414,00 11.414,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.