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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11268 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
210.00 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1250/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. 4,12 865,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1250/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. 865,20
20/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1250/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 116 ANEX E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO. 865,20
21/08/2024 Pagamento de Empenho 11268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865,20
TOTAL 865,20 865,20 865,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.