Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
Número do empenho: | 11280 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | Solvente em embalagem de 18 (dezoito) litros, utilizado para diluir em tintas viárias. | 170,00 | 1.190,00 |
5.00 | Tinta esmalte para telhado, a base d´água, de 1ª linha, com anti mofo, com no mínimo 18(dezoito) litros cada lata, de fácil aplicação e para acabamento brilhante, baixo respingamento, ótima cobertura e resistência aos raios solares e chuvas intensas. Na aplicação pode ser utilizada o pincel, o rolo ou a pistola. Quando for necessário lavar a pintura mantêm o brilho e ótima aparência e sem odor. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE DFD SO 616/ | 235,00 | 1.175,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/08/2024 | Solvente em embalagem de 18 (dezoito) litros, utilizado para diluir em tintas viárias. Tinta esmalte para telhado, a base d´água, de 1ª linha, com anti mofo, com no mínimo 18(dezoito) litros cada lata, de fácil aplicação e para acabamento brilhante, baixo respingamento, ótima cobertura e resistência aos raios solares e chuvas intensas. Na aplicação pode ser utilizada o pincel, o rolo ou a pistola. Quando for necessário lavar a pintura mantêm o brilho e ótima aparência e sem odor. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE DFD SO 616/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024 E PE 45/2023. | 2.365,00 | ||
05/09/2024 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.365,00 | ||
10/09/2024 | Pagamento de Empenho 11280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.365,00 | ||
TOTAL | 2.365,00 | 2.365,00 | 2.365,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |