SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.
0,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.
8.000,00
14/08/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAUULO SERGIO VOGT. JUL/24.
159,18
19/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
159,18
TOTAL
8.000,00
159,18
159,18
SALDO A PAGAR
7.840,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.