Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: RS CONCRETOS LTDA |
Número do empenho: | 11289 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 2.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 1.442,90 | 14.429,00 |
10.00 | Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS MARGENS DA RS 223 E NA RUA LEOPOLDO JOST, BAIRRO HERMANY, CFE DFD SO 618/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171-2024. | 650,00 | 6.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/08/2024 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 2.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS MARGENS DA RS 223 E NA RUA LEOPOLDO JOST, BAIRRO HERMANY, CFE DFD SO 618/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171-2024. | 20.929,00 | ||
20/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS MARGENS DA RS 223 E NA RUA LEOPOLDO JOST, BAIRRO HERMANY, CFE DFD SO 618/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 20.929,00 | ||
22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011289/2024 RS CONCRETOS LTDA - 31616 | 20.929,00 | ||
TOTAL | 20.929,00 | 20.929,00 | 20.929,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |