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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11292 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 CARTOLINA AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE 500x660 (mm) 0,76 91,20
20.00 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (40GR). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, MADEIRA, COURO E TECIDO/BICO CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENTO/NÃO ESCORRER E NÃO ENXARCAR O PAPEL QUANDO APLICA. EMBALAGEM 40g 0,80 16,00
200.00 E.V.A AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/LILÁS/MARROM/NUDE/PRETO/ROSA/VERDE/VERMELHO LAVÁVEL, ATÓXICO; DIMENSÕES: 600X400X2MM 1,25 250,00
2.00 PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 121/2024 E PE 13/2024. 1,43 2,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 CARTOLINA AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE 500x660 (mm) COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (40GR). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, MADEIRA, COURO E TECIDO/BICO CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENTO/NÃO ESCORRER E NÃO ENXARCAR O PAPEL QUANDO APLICA. EMBALAGEM 40g E.V.A AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/LILÁS/MARROM/NUDE/PRETO/ROSA/VERDE/VERMELHO LAVÁVEL, ATÓXICO; DIMENSÕES: 600X400X2MM PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 121/2024 E PE 13/2024. 360,06
09/09/2024 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2291 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. 360,06
12/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11292/2024 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 32653 360,06
TOTAL 360,06 360,06 360,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.