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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11301 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1124/2024. COMPLEMENTAR (CAFÉ E ALMOÇO 23/07 E JANTA 26/07) AO EMPENHO 9906/2024. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1124/2024. COMPLEMENTAR (CAFÉ E ALMOÇO 23/07 E JANTA 26/07) AO EMPENHO 9906/2024. 210,00
15/08/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1124/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9906/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 210,00
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11301/2024 GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN - 17808 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.