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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11312 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CERÂMICA AZULEJO RESINADO 20x20cm, PRIMEIRA LINHA. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. 25,90 1.036,00
1000.00 TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 0,69 690,00
1000.00 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 450/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. 0,80 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 CERÂMICA AZULEJO RESINADO 20x20cm, PRIMEIRA LINHA. No momento da compra deverão ser oferecidas no mínimo 6 alternativas de estampa e/ou cores para a escolha da Secretaria, sem diferença de preço. TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 450/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. 2.526,00
28/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 450/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº194 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. HABITAÇÃO ELZA KRELING. 2.526,00
30/08/2024 Pagamento de Empenho 11312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.526,00
TOTAL 2.526,00 2.526,00 2.526,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.