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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11324 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
234.00 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS, SENDO 02 ÔNIBUS, TOTALIZANDO 117 KM CADA UM, NO DIA 19 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 941/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. 7,23 1.691,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS, SENDO 02 ÔNIBUS, TOTALIZANDO 117 KM CADA UM, NO DIA 19 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 941/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. 1.691,82
13/09/2024 LIQUIDDO CFE. NF Nº 1/2071; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 845,91
13/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS, SENDO 02 ÔNIBUS, TOTALIZANDO 117 KM CADA UM, NO DIA 19 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 941/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2070 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. 845,91
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 797,69
19/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11324/2024 20,30
19/09/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11324/2024 27,92
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 797,69
19/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11324/2024 20,30
19/09/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11324/2024 27,92
TOTAL 1.691,82 1.691,82 1.691,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/09/2024 20,30 6765/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 13/09/2024 27,92 6765/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/09/2024 20,30 6766/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 13/09/2024 27,92 6766/2024 Lançada
TOTAL   96,44