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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11388 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA 1,00 10,00
10.00 CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA 1,05 10,50
10.00 PINCEL ESCOLAR Nº 08 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1303/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2024. 0,85 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA PINCEL ESCOLAR Nº 08 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1303/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2024. 29,00
TOTAL 29,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 29,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.