O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11399 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS, EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COMPLETO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD 632/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022. 80,00 3.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS, EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COMPLETO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD 632/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022. 3.840,00
28/08/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS, EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COMPLETO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD 632/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 3.840,00
30/08/2024 Pagamento de Empenho 11399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.840,00
TOTAL 3.840,00 3.840,00 3.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.