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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho
Número do empenho: 11408 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 90,00
1.00 Troca de pneu Carregador 90,00 90,00
2.00 Troca de pneu traseiro Trator de Pneu 75,00 150,00
4.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 160,00
2.00 Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO ETROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 218, 186 E 191, CFE MEMORANDO SAPMA 174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Troca de pneu traseiro Trator de Pneu Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO ETROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 218, 186 E 191, CFE MEMORANDO SAPMA 174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022. 670,00
28/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO ETROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 218, 186 E 191, CFE MEMORANDO SAPMA 174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 670,00
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011408/2024 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.