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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11415 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE PEDREIRAS LOCADAS PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ÁREA INDUSTRIAL E ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 656 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. 0,00 17.056,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE PEDREIRAS LOCADAS PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ÁREA INDUSTRIAL E ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 656 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. 17.056,00
27/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE PEDREIRAS LOCADAS PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ÁREA INDUSTRIAL E ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 656 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 17.056,00
30/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011415/2024 MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA - 28731 17.056,00
TOTAL 17.056,00 17.056,00 17.056,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.