Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11440
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 1225/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 1225/2024.
30,00
27/08/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 1225/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº23416 ANEXA E ATESTADA PELO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
30,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 11440/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.