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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11446 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 19 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1334/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. 4,12 1.442,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 19 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1334/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. 1.442,00
09/09/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 19 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1334/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. LIQUIDADO CFE. 370 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO. 1.442,00
12/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 19 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1334/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. LIQUIDADO CFE. 370 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO. 1.359,80
12/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11446/2024 34,61
12/09/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11446/2024 47,59
TOTAL 1.442,00 1.442,00 1.442,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/09/2024 34,61 6584/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 09/09/2024 47,59 6584/2024 Lançada
TOTAL   82,20