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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037

Dados do Empenho
Número do empenho: 11470 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NA RUAS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD Nº 639/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024. 0,47 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NA RUAS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD Nº 639/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024. 94,00
30/08/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NA RUAS NO ENTORNO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD Nº 639/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 94,00
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11470/2024 RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 - 32088 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.