Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,95 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº118/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. |
27.027,00 |
|
|
30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,95 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº118/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/183 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E GILSON RODRIGUES DA CRUZ REF.AGOSTO/2024. |
|
12.870,00 |
|
09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.870,00 |
16/09/2024 |
ANULADO DEVIDO RESCISÃO DO CONTRATO Nº118-2024. |
-7.722,00 |
|
|
30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,95 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº118/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. LIQUIDADO CFME NF 188/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
|
6.435,00 |
|
08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.435,00 |
TOTAL |
19.305,00 |
19.305,00 |
19.305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.