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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONECTA NET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11527 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6388.20 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS LATERAIS DA RUA GENERAL OSÓRIO 0,47 3.002,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS LATERAIS DA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº659/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024. 3.002,45
30/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS LATERAIS DA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº659/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 3.002,45
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011527/2024 CONECTA NET LTDA - 34186 3.002,45
TOTAL 3.002,45 3.002,45 3.002,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.