Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 |
7.346,91 |
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27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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7.346,91 |
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27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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2,69 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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4,66 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. MULTA DE TRANSITO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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34,70 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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84,00 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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222,06 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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257,11 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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470,25 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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1.209,56 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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2.247,04 |
28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 11537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.814,84 |
TOTAL |
7.346,91 |
7.346,91 |
7.346,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.