Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 |
5.365,22 |
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27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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5.365,22 |
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27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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14,70 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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26,83 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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33,86 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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52,90 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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353,00 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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729,48 |
27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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851,22 |
28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 11872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.303,23 |
TOTAL |
5.365,22 |
5.365,22 |
5.365,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.