| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLON DE PAULA |
| Número do empenho: | 12252 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI PLANALTO, LOCALIZADA NA RUA MAUÁ, 1468, BAIRRO PLANALTO - IBIRUBÁ/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2024. | 6.223,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI PLANALTO, LOCALIZADA NA RUA MAUÁ, 1468, BAIRRO PLANALTO - IBIRUBÁ/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2024. | 6.223,35 | ||
| 29/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI PLANALTO, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. A. DURIGON. | 6.223,35 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 12252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.223,35 | ||
| TOTAL | 6.223,35 | 6.223,35 | 6.223,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||