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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12302 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Programa em bloco de programação. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. 20,00 960,00
96.00 Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. 10,00 960,00
40.00 Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. 9,00 360,00
48.00 Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FINAIS DE FUTSAL NAS CATEGORIAS 1ª E 2ª DIVISÃO, SENDO 12 DIAS DE VEICULAÇÃO, NOS DIAS 29/07 À 10/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 150/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. 15,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Programa em bloco de programação. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FINAIS DE FUTSAL NAS CATEGORIAS 1ª E 2ª DIVISÃO, SENDO 12 DIAS DE VEICULAÇÃO, NOS DIAS 29/07 À 10/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 110-2023 E MEMORANDO 150/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. 3.000,00
TOTAL 3.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.