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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049

Dados do Empenho
Número do empenho: 12308 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 Pintor / pintura 2 demãos 13,28 504,64
45.00 Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE SUPERIOR DO GINÁSIO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ALMOXARIFADO DO PISO INFERIOR, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 073/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. 39,58 1.781,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE SUPERIOR DO GINÁSIO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ALMOXARIFADO DO PISO INFERIOR, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 073/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. 2.285,74
30/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE SUPERIOR DO GINÁSIO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ALMOXARIFADO DO PISO INFERIOR, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 073/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DESPORTO DERLI GULARTE E PREFEITO ABEL GRAVE. 2.285,74
10/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12308/2024 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 2.285,74
TOTAL 2.285,74 2.285,74 2.285,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.